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發(fā)票稅率開錯(cuò)怎么辦?
 
 

1

 

小規(guī)模納稅人3-5月征收率3%減按1%,但是由于會計(jì)操作失誤,3月開出的普通發(fā)票有的是1%的征收率,有的是3%的征收率,且3%征收率的發(fā)票由于聯(lián)系不上購買方已經(jīng)無法收回,那么4月申報(bào)第一季度增值稅時(shí),3月開錯(cuò)的3%征收率發(fā)票是否應(yīng)按照1%計(jì)算繳納增值稅?是否需要收回原發(fā)票并開具紅字發(fā)票?

 

答:《財(cái)政部 稅務(wù)總局關(guān)于支持個(gè)體工商戶復(fù)工復(fù)業(yè)增值稅政策的公告》(財(cái)政部 稅務(wù)總局公告2020年第13號)規(guī)定,自2020年3月1日至5月31日,除湖北省外,其他省、自治區(qū)、直轄市的增值稅小規(guī)模納稅人,適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入,減按1%征收率征收增值稅。

 

在上述復(fù)工復(fù)業(yè)政策實(shí)施期間,除湖北省外,其他省、自治區(qū)、直轄市的增值稅小規(guī)模納稅人月銷售額超過10萬元,開具了征收率為3%的增值稅普通發(fā)票的,可以在申報(bào)納稅時(shí)直接減按1%征收率申報(bào)繳納增值稅。需要提醒的是,按照《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》等相關(guān)規(guī)定,納稅人應(yīng)如實(shí)開具發(fā)票。納稅人享受減按1%征收率征收政策的,在開具增值稅普通發(fā)票時(shí),應(yīng)當(dāng)在稅率或征收率欄次填寫“1%”字樣。今后,納稅人應(yīng)當(dāng)按照上述規(guī)定開具增值稅普通發(fā)票。

 

 
 

2

 

我公司經(jīng)營廣告業(yè)務(wù),能不能享受疫情期間生活服務(wù)免征增值稅政策?

 

答:《財(cái)政部 稅務(wù)總局關(guān)于支持新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控有關(guān)稅收政策的公告》(財(cái)政部 稅務(wù)總局公告2020年第8號)規(guī)定,對納稅人提供生活服務(wù)取得的收入,免征增值稅。生活服務(wù)的具體范圍,按照《銷售服務(wù)、無形資產(chǎn)、不動產(chǎn)注釋》(財(cái)稅〔2016〕36號印發(fā))執(zhí)行。

 

《銷售服務(wù)、無形資產(chǎn)、不動產(chǎn)注釋》(財(cái)稅〔2016〕36號印發(fā))規(guī)定,廣告服務(wù)屬于現(xiàn)代服務(wù)。因此,你公司提供的廣告服務(wù)不適用生活服務(wù)免征增值稅政策。

 

 
 

3

 

我公司是客運(yùn)企業(yè),享受疫情期間提供公共交通運(yùn)輸服務(wù)免征增值稅優(yōu)惠。我公司開出的免稅增值稅電子普通發(fā)票,客戶是否可以抵扣?

 

答:《財(cái)政部 稅務(wù)總局 海關(guān)總署關(guān)于深化增值稅改革有關(guān)政策的公告》(財(cái)政部 稅務(wù)總局 海關(guān)總署公告2019年第39號)第六條規(guī)定,納稅人購進(jìn)國內(nèi)旅客運(yùn)輸服務(wù),若未取得增值稅專用發(fā)票的,可以暫以取得的增值稅電子普通發(fā)票上注明的稅額,從銷項(xiàng)稅額中抵扣。

 

按照現(xiàn)行增值稅政策規(guī)定,你公司享受免征增值稅政策,向客戶開具增值稅電子普通發(fā)票時(shí),應(yīng)當(dāng)在稅率或征收率欄次填寫“免稅”字樣,發(fā)票上不顯示稅額,下環(huán)節(jié)不能據(jù)此抵扣進(jìn)項(xiàng)。

 

 
 

4

 

我公司是小規(guī)模納稅人,在季度申報(bào)時(shí)既符合小微企業(yè)增值稅免征,又符合生活服務(wù)免增值稅政策,那么在進(jìn)行季度申報(bào)時(shí),我應(yīng)該按照小微還是按照生活服務(wù)免增值稅填寫申報(bào)表呢?

 

答:同時(shí)符合小微免征增值稅政策和其他免稅增值稅政策的,按照小微企業(yè)免征政策填寫申報(bào)表。


來源:涵博永誠


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